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    南京财洽招聘财务岗位职责2020

    时间:2021-01-17 09:31:20 来源:小苹果范文网 本文已影响 小苹果范文网手机站

    岗位职责

    1.报表处理:编制上报财务报表、各项工作报告、分析、数据统计和汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度、财务核算流程体系建设;

    2、能够熟练运用ERP系统进行财务账务处理,保证会计基础核算的准确性和及时性

    3、财务分析:按季度、半年度和年度编制财务分析报告,能够准确颇析公司财务状况及经营成本,给上级领导提供准确的决策数据;

    4、负责完善公司的成本核算体系建设,准确核算项目成本,定期组织召开公司层面的成本分析会议,加强公司内部员工的成本观念,不断给公司提出降本增效的有效方案和措施;

    5、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及帐务处理,配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项;

    6、月度定期完成公司统计报表,税务报表的编制和上报;

    7、日常原始单据的审核、记账;
    付款事项的审批、监督;

    8、其他领导安排事项

    财务出纳招聘岗位职责

    出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是的财务部出纳工作职责。

    招聘出纳员岗位职责:

    1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

    2、根据记账凭证报销内容收付现金;

    3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

    4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

    5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

    6、负责代理记账单位出纳工作;

    7、完成部门领导交办的其他任务。

    出纳任职条件

    1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

    2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

    3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

    4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

    5.工作认真、负责;6.具备良好的职业道德水平。

    出纳招聘岗位职责

    1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

    2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

    3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

    4、协助会计准备每日、月单据及报表;

    5、办理与银行之间的所有相关业务;

    6、完成公司交办的其他事务性工作。 财务出纳招聘岗位职责

    会 计

    岗位职责:

    1、审核原始单据,整理各类票据并登记入帐;

    2、整理核对资金帐薄,系统资金对账;

    3、做好会计日常核算工作,审核并编制凭证,登记账簿,编制报表

    3、进行合理的成本、费用归集,准确进行成本核算;

    4、进行对内、对外各类报表的申报;

    5、做好成本费用分析,定期提供财务分析报告;

    6、参与财务制度的制订,做好与其他部门的协调与沟通。

    任职要求:

    1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

    2、具有四年以上会计工作经验,能处理全盘账务,有工业企业会计工作经验优先;

    3、能熟练运用Office、Excel等办公软件,熟悉财务软件的操作;
    4,工作踏实,认真细致,积极主动,具有较强的独立学习和工作的能力;

    5,具有良好的职业操守及团队合作精神,有较强的沟通,理解和分析能力;

    6、家住三墩一带,已婚已育者优先。

    财务助理

    岗位职责:

    1、购买、开具与保管发票,金税系统抄报税,发票的认证;

    2、现金及银行流水整理,银行对帐,制作记帐凭证;

    3、协助财务主管进行成本、费用归集,成本核算;

    4、协助财务主管进行日常帐务处理,进行各类报表的申报;

    5、各往来帐及各资产科目的稽核、查实;

    6、会计凭证打印、装订,财务档案文件的归档和保管。

    任职要求:

    1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

    2、具有会计基础知识和两年以上相关工作经验,有工业企业会计工作经验优先;

    3、能熟练运用Office、Excel等办公软件,熟悉财务软件的操作;
    4,工作踏实,认真细致,积极主动,具有较强的独立学习和工作的能力;

    5,具有良好的职业操守及团队合作精神,有较强的沟通,理解和分析能力;

    6、家住三墩一带,已婚已育者优先。

    采购员

    岗位职责

    1、进行原材料的市场行情调查,协助采购主管落实询价、议价;

    2、采购合同各条款的洽谈、签订,负责采购订单的制作、下达;

    3、追踪货物及时入库,对送达的货物进行抽检;

    4、采购执行过程中,交货、开票、付款情况的追踪,执行表的及时更新;

    5、定期与供应商对帐;

    6、对残次品进行及时退换货处理,并进行后续跟踪;

    7、管理、维护与供应商的关系,挑选合适的供应商、评估供应商的供货能力及合作关系。

    任职要求:

    1、大专学历,具有2年以上的采购相关工作经验;

    2、能熟练运用Office、Excel等办公软件,能运用供应链软件优先;

    3、具有良好的商务洽谈能力、沟通协调能力;

    4、具备良好的识别供应商的能力,掌握供应商评审技巧,;

    5、吃苦耐劳,工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;

    6、有电子、电器行业相关采购工作经验者优先。

    仓管员

    岗位职责

    1、负责对原材料来货的清点验收,开入库单;

    2、根据销售部门出货要求,安排出货,并开出库单;

    3、根据出入库单及时登记存货收发存明细帐;

    4、定期统计存货的收、发、存汇总表;

    5、了解所存物资的质量现状,避免存货超储、短缺、毁坏等现象,确保库存物资安全;

    6、定期进行仓库盘点,帐实核对;

    7、负责仓库相关单据的保管与存档。

    任职要求:

    1、中专以上学历,从事仓库管理工作1年以上;

    2、能熟练运用Office、Excel等办公软件;

    3、为人诚实可靠,品行端正,工作细致认真,责任心强;

    4、能吃苦耐劳,具有较强的团队合作精神;

    5、有生产企业仓库管理经验或有电子、电器等相关行业工作经验者优先。

    岗位职责范文(财务部)

    部门名称:财务部

    直接上级:分管副总经理

    下属部门:会计核算科、财务科、稽核科

    部门性质:会计核算及财务管理

    管理权限:受总经理和分管副总经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

    管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责

    主要职责:

    1.坚决服从分管副总经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;

    2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

    3.组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

    4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

    5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;

    6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

    7.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

    8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

    9.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

    10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

    11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

    12.负责公司资金缴、拨、按时上交税款。办理支票、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

    13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

    14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

    15.认真完成领导交办的其它工作任务。

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